精品亚洲欧美在线看,欧美视频在线观看一二三区,欧美婬荡的护士hd中文字幕,亚洲中文自拍另类片

    <span id="q7q3y"></span>
      <font id="q7q3y"><object id="q7q3y"><em id="q7q3y"></em></object></font><object id="q7q3y"><button id="q7q3y"></button></object>
    1. <object id="q7q3y"><button id="q7q3y"></button></object>
      logo

      ·中文版·English

      |企業(yè)郵箱 |OA辦公系統(tǒng)

      新聞中心

      核心產(chǎn)業(yè)

      民航運輸金  融

      航空置業(yè)通用航空

      航空制造文化旅游

      航空物流

      聯(lián)系我們

      地址:河南省鄭州市金水區(qū)鄭東新區(qū)龍湖中環(huán)路如意西路交叉口向北100米航空經(jīng)濟服務中心
      郵編:450000
      電話:0371-87519086
      傳真:0371-87519086
      網(wǎng)址:http://centralcoastwellnesscenter.org/


      信息公開 當前位置:網(wǎng)站首頁 >新聞中心 >信息公開

      河南省審計廳對河南民航發(fā)展投資有限公司運營情況進行專項審計調(diào)查的通知

      時間:2019年03月14日   來源:

      河南民航發(fā)展投資有限公司:

      根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定,我廳決定派出審計組,自2019年3月15日起,對你公司及所屬控股公司2016年以來運營情況進行專項審計調(diào)查,必要時將追溯到相關年度或者延伸審計調(diào)查有關單位。請予以配合,并提供有關資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。

      審計組組  長:吳曉春

      審計組副組長:張建華

      審計組成  員:王瀚洋(主審)  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

       

      附件:1.審計“四嚴禁”工作要求

          2.審計“八不準”工作紀律 

          3.審計調(diào)查所需資料清單

       

                                                                                 

       河南省審計廳

       2019年3月8日

       

                                                                            


       

      附件1

       

      審計“四嚴禁”工作要求

       

          一、嚴禁違反政治紀律和政治規(guī)矩,不嚴格執(zhí)行請示報告制度。

          二、嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神。

          三、嚴禁泄露審計工作秘密。

          四、嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。

           違反上述工作要求的,嚴格按照規(guī)定追究責任。

       


       

      附件2

       

      審計“八不準”工作紀律

       

          一、不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。

          二、不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬。

          三、不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

          四、不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

           五、不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

          六、不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務。

          七、不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作。

          八、不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關的要求。

          對于違反上述紀律者,視情節(jié)輕重作出處理;對負有領導責任的,予以追究。

          舉報電話:0371-65648308


       

      附件3

        

      審計調(diào)查所需資料清單

       

      一、內(nèi)部機構設置和職責分工、控股企業(yè)情況。

      二、企業(yè)財務會計資料、統(tǒng)計資料及經(jīng)濟活動分析相關資料。

      三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃。

      四、企業(yè)運營、債務情況報告。

      五、接受有關檢查、審計的相關資料和整改情況。

      六、審計組認為需要提供的與審計調(diào)查事項有關的其他資料。

      以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),請于審計調(diào)查進點前準備就緒。